问题已解决
老师,已支付货款今天到货已入库。发票未收到,怎么做账?
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速问速答您好,暂估入账就可以了
2023 07/31 19:42
84784967
2023 07/31 19:47
库存商品以存货分别核算了可以吗?
刘艳红老师
2023 07/31 19:49
是的,先暂估入库,收到票再冲暂估
84784967
2023 07/31 19:50
借,库存商品—不同品类
(还是直接一个库存商品暂估入库)
贷:预付账款
刘艳红老师
2023 07/31 19:51
借:库存商品
贷:预付账款-暂估
84784967
2023 07/31 19:51
等取得发票后再做相反的分录是吧
刘艳红老师
2023 07/31 19:52
是的,直接做负数分录就可以
84784967
2023 07/31 20:08
老师我的意思是这样各个品都暂时按采购单的入账还是怎么做呢?
刘艳红老师
2023 07/31 20:09
不用哦,做个总数就可以了
84784967
2023 07/31 20:14
收到也按总数做是吗?我们有单独的进销存软件,有必要再按存货去一个个单独核算吗?
刘艳红老师
2023 07/31 20:14
你们公司是怎么规定的了,要你们按一个一个录进去吗?
84784967
2023 07/31 20:17
新成立的公司,也没财务人员。我刚接手,也不太懂。
刘艳红老师
2023 07/31 20:22
如果单独一个一个录工作量不大,可以录下,
84784967
2023 07/31 20:26
大呀,每天都有营业额。还有付货款150000老板个人户转了20000,咋记账啊
84784967
2023 07/31 20:28
税局查的话个人户转货款有风险的吧
刘艳红老师
2023 07/31 20:29
老板有什么要求吗,录下会好点,出库会对得上,
刘艳红老师
2023 07/31 20:29
这个你月底再做账就可以了,不需要每天都做
84784967
2023 07/31 20:37
支付货款,我用的借预付账款
贷银行存款
现在暂估入库借:库存商品
贷预付账款—暂估成负数了???
刘艳红老师
2023 07/31 20:39
没有呀,你又没做负数分录,不会变成负数呀
84784967
2023 07/31 20:44
你看看对不
刘艳红老师
2023 07/31 20:48
不是呀,预付在贷方是正数呀