问题已解决

老师,我想问下,我公司这边是销售方,去年开了增值税电子专票给购货方,并且对方已抵扣,今年想红冲要怎么处理

84785000| 提问时间:2023 07/31 22:15
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,客户申请 红字开票申请单,我们开红票以后,客户在申报增值税时要进项转出,我们这边的销售没有特别之处
2023 07/31 22:17
84785000
2023 07/31 22:24
必须要客户申请是吗
廖君老师
2023 07/31 22:35
您好,是的,客户抵扣了就是客户申请
84785000
2023 07/31 22:41
好的,谢谢
廖君老师
2023 07/31 22:44
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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