问题已解决
老师好,当月暂估了 借 库存商品 贷 暂估 那么期末这暂估要不要 做一笔 借 主营业务成本 贷 库存商品
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速问速答同学你好
卖出去了就要做成本的分录
2023 08/01 07:57
84785013
2023 08/01 07:58
哦 次月 是不是把这笔做红字 在根据发票 正常 借 库存商品 贷 银行
朴老师
2023 08/01 08:06
对的
正常做红字分录就可以
84785013
2023 08/01 08:07
老师,那是不是 期末结转的成本 也要做红字的
朴老师
2023 08/01 08:09
你收到暂估入库的发票了吗
84785013
2023 08/01 08:11
收到的情况下 是不是 要把结转的成本红冲 在蓝字入账的
朴老师
2023 08/01 08:12
对的
是这样操作的