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老师,麻烦问一下,企业符合加计抵减政策,分录怎么做,需要计提吗

84784966| 提问时间:2023 08/01 09:38
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2023 08/01 09:39
84784966
2023 08/01 09:41
老师,比如我现在申报的是7月份的增值税,但是我这个月的进账大于销项,我是不是就做第一个分录就行,就是不抵减,也要当月计提,公司是小企业准则
朴老师
2023 08/01 09:47
同学你好 对的 是这样的哦
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