问题已解决
老师,内账7月开具发票和实际发生在5月,怎么做账?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等同学您好,票到了后放到的费用凭证下就可以了
2023 08/01 16:57
84784978
2023 08/01 16:58
老师 这是我们开出去的发票 是收入哦 怎么做账呢
易 老师
2023 08/01 16:58
学员朋友您好,不开票的话也要按无票收入,确认收入和税金,次月开票无票收入视同负数合并报税
易 老师
2023 08/01 16:59
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。
84784978
2023 08/01 17:00
老师 内账哦 怎么简化下流程呢?谢谢
易 老师
2023 08/01 17:10
与正常开票一样的分录可以
84784978
2023 08/01 17:11
按照权责发生制 怎么入账呢
易 老师
2023 08/01 17:27
你好,可以的, 没问题
84784978
2023 08/01 17:27
老师 我想知道 7月份开票了 收入是5月份的 我怎么入账 怎么写分录 谢谢
易 老师
2023 08/01 17:29
借:应收账款,贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项),同时,借:主营业务成本,贷:库存商品,
易 老师
2023 08/01 17:30
5月不开票的话也要按无票收入,确认收入和税金,7月开票无票收入视同负数合并报税.无需再编制会计凭证
84784978
2023 08/01 17:32
老师 7月无票收入视同负数合并报税,无需编制--- 这句我不理解 ,是需要编负数 还是不编 报税又是怎么样?
易 老师
2023 08/01 17:37
只纳税申报无需编制分录
84784978
2023 08/01 17:39
老师,我还是不明白,我这个做账怎么做
易 老师
2023 08/01 17:51
5月借:应收账款,贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项),同时,借:主营业务成本,贷:库存商品,
84784978
2023 08/01 17:52
7月份呢 怎么做
易 老师
2023 08/01 17:54
7月份无需编制会计分录