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10月稽查补税后,做了分录如下:纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 现在我在季报财报,发现资负表和利润表勾稽不平了,差额正是稽查补税的金额,也就是“以前年度损益调整” 的金额

84784978| 提问时间:2018 01/10 11:07
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84784978
金牌答疑老师
职称:会计师
老师,如何处理,这样子报表就一直勾稽不对了,稽查补税前都是没问题的
2018 01/10 11:10
朴老师
2018 01/11 23:41
通过以前年度损益调整就可以了
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