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请问下进项发票税额大于销项税额,且进项发票为一张大额,不得不认证抵扣,该怎么处理?

84785023| 提问时间:2023 08/01 21:49
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 有留底填在申报表上就可以了
2023 08/01 21:49
84785023
2023 08/01 21:51
申报表附表2是填认证的发票金额吗?
刘艳红老师
2023 08/01 21:52
是的, 这个是认证发的金额
84785023
2023 08/01 21:53
如果填认证的进项发票金额,那主表应纳税额就会是负数,该怎么处理?
刘艳红老师
2023 08/01 21:59
进项税全额正常填,如果进项税没有用完会自动计算“期末留抵税额” 如果是上期有留抵税额会反映在“上期留抵税额”栏
刘艳红老师
2023 08/01 21:59
这种会自动到留抵栏的
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