问题已解决
老师,你好,仓库房租5年期,合同60万,作为长期摊销费用做账,合同签订一年付款到期付款,开票也是一年开一次,请问摊销分录如何做?是收到发票在做摊销还是根据合同摊销
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因为这个是到期才付款。就是正常每个月计入管理费用就行。
2023 08/02 09:17
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/02 09:17
然后收到发票就把没有发票的这个费用分录红冲,再按发票入账就行了。
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2023 08/02 10:03
具体的流程分录老师能够做一下,比如每月摊销第一步,收到发票第二步,要有数据
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/02 10:10
一个月做费用,借管理费用,贷应付账款。
然后收到发票,借应付账款贷管理费用,借管理费用,贷应付账款。
然后年末付款,借应付账款贷银行存款。
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2023 08/02 10:57
租赁期间产生的水电费用需要摊销吗?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/02 11:03
你好,也是按月来进摊销的。的。