问题已解决
针对往来科目重分类,比如应收重分类到预收,假设实际应收一级科目期末余额为贷方450,该应收含两个二级科目,其中应收-应收期末余额为贷方500,应收-应收暂估期末余额为借方50,那么重分类到预收应该是取整个应收一级科目的金额450,还是应该取应收一级科目金额500
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速问速答应该是二级科目,500需要重分类出去。
2023 08/02 10:31
84785043
2023 08/02 10:35
那假设这500的产生情况如下:第一种 因为客户打款错误多打了500并且后续也不退给该客户了,那么这500是不是重分类为预收后再调整到营业外收入?第二种 客户提前打款了,并且当月未开具开票,那么这部分是应该重分类到预收还是合同负债呢?
郭老师
2023 08/02 10:36
你好,你这个钱不退回来还是怎么啦,你退回的情况下,你只需要重分类就可以的退回,再做相反的分录,如果不退回来的话,可以转营业外收入。
郭老师
2023 08/02 10:37
都可以的,两个做法都行。