问题已解决
老师 您好 我们公司购入新车 用旧车置换 抵减了一部分新车款 能麻烦你这边教一下我怎么做账务处理吗?旧车 原值 309000 累计折旧299730,新车313800 旧车置换抵减26000
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速问速答是这样处理的,先把旧车转到清理,相当于做固定资产清理。
然后再购入新车。用旧车的钱抵扣了一部分新车的钱。
2023 08/02 10:32
玲老师
2023 08/02 10:32
一会儿发给你具体的分录。
84784995
2023 08/02 10:38
老师,分录麻烦发一下
玲老师
2023 08/02 10:43
你好:
1、先将固定资产转为清理:
借:固定资产清理 , 累计折旧,
贷:固定资产。
2、取得清理收入:
借:银行存款,
贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。
3、发生清理支出:
借:固定资产清理,
贷:应收账款。
4、结转清理净损益:
借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目)
贷:固定资产清理(或相反分录)。
借固定资产,贷应收账账款 银行等
84784995
2023 08/02 11:23
那用旧车的钱抵扣新车的钱怎么做账务处理呢?这样做,对吗
玲老师
2023 08/02 11:34
这个分录写了,看上面回复,最后一个分录就是。