问题已解决

上个月对方抬头开错的发票我这边已做账,1号发现不对对方已作废 我这边需要哪些账务处理以及发票怎么管理

84785020| 提问时间:2023 08/02 12:04
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;      是专票还是普票的; 你认证没有;  7月你做账怎么做的借贷方科目; 好判断   
2023 08/02 12:05
84785020
2023 08/02 12:15
专票 借在建工程 应交税费 贷预付账款
84785020
2023 08/02 12:15
还有几个是借固定资产 应交税费 贷预付
meizi老师
2023 08/02 12:18
你好;  你做转出哈; 借在建工程贷进项税转出   
84785020
2023 08/02 12:20
新来的发票我已经收到了
meizi老师
2023 08/02 12:20
你好; 如果收到了 ; 那你之前的发票退给  销售方了; 就不管了 
84785020
2023 08/02 12:20
之前开错的他那边是作废的应该不需要给我红色发票吧
84785020
2023 08/02 12:21
作废的我也要还给对方吧 之前做账做的也需要票据那我是复印一份吗
84785020
2023 08/02 12:23
老师的意思是我把之前开错抬头的直接给对方
84785020
2023 08/02 12:23
那我这边还要做其他账务处理吗
84785020
2023 08/02 12:24
还是直接把收到的发票附在之前的凭证后面
meizi老师
2023 08/02 12:25
你好1; 对的; 就不单独做分录了。 对的; 直接把正确发票附在后面即可 
84785020
2023 08/02 12:26
好的谢谢老师
meizi老师
2023 08/02 12:28
不客气的; 满意请给予评价 
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