问题已解决
老师好,我们房租是半年一付,而我是每月做计提,现在收到了下半年的发票,还没有付,可能会晚付几个月,那我应该如何做账?
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那咱还是按月来计入费用,然后没有付款及应付账款,借管理费用等待应付账款。
2023 08/02 14:49
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玲老师 
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2023 08/02 14:49
收到发票把这个分录红冲再做一笔这个分录就行了。
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2023 08/02 15:03
老师,现在已经收到下半年的发票了,我不知如何分录,您意思是:
借:管理费用-等待应付账款
贷:其他应付款-房屋租金吗?
可否用:长期待摊费用-房屋租金 科目核算?
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玲老师 
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2023 08/02 15:05
因为咱没有付款,所以不用计入长期待摊费用。
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玲老师 
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2023 08/02 15:05
收到发票就放在凭证后面就行,放在其中一个月后面就行,然后每个月正常记录费用就可以了。
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2023 08/02 15:14
那如果我本月付了下半年的费用,也收了发票,但我还要一个月一个月的提费用,应该如何做分录呢?
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玲老师 
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2023 08/02 15:15
预付账款贷银行存款。
管理费用等科目,贷预付账款按月分摊。