问题已解决

老师,您好! 请问我公司购买了一台设备,合同价20万,先付10万,设备到公司使用了2个月后发现不合用与设备供应商协商,我们再付5万,余下的5万就不付了,然后设备由设备供应商拉回,这个账务处理我要怎么做呀

84785005| 提问时间:2023 08/03 10:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,发票对方怎么给你开?
2023 08/03 10:13
84785005
2023 08/03 10:19
发票是开20万
郭老师
2023 08/03 10:20
你好,负数发票也是开20万是吗?是的话,借应付账款,贷固定资产,借累计折旧,借管理费用或是制造费用负数
84785005
2023 08/03 10:21
发票已经抵扣,对方没有要求红冲,是2021年开的票
郭老师
2023 08/03 10:21
借银行存款,贷应付账款
84785005
2023 08/03 11:21
相当于现在设备已经没有了,我怎么处理,借:以前年度损益调整,贷:固定资产吗
郭老师
2023 08/03 11:23
我上面给你写了。 借应付账款10万 银行存款10万, 贷固定资产20万, 这个是不是已经充了?
84785005
2023 08/03 11:40
老师,可能是我表达不清楚,20万的设备款,我们付了15万,还有5万没有付,设备也还给设备供应商了,没付的5万我们也不用付了,算两清,他给我们开票是20万,那我的账上就一直挂应付账款5万吗,老师,您可以把这整个账务处理全部写下吗
郭老师
2023 08/03 11:47
借固定资产,贷应付账款20万, 借应付账款15万,贷银行存款, 借应付账款,贷营业外收入5 那你说的设备由设备供应商拉回是什么意思
84785005
2023 08/03 15:13
老师,就是这台设备我们不要了
郭老师
2023 08/03 15:17
借应付账款,贷固定资产20万 钱退给你多少了,你再借银行存款,贷应付账款就可以。
84785005
2023 08/03 15:17
余下的5万块钱我们也不付了
郭老师
2023 08/03 15:17
然后之前做的折旧红冲。
84785005
2023 08/03 15:25
谢谢您郭老师!
郭老师
2023 08/03 15:25
不用客气,工作愉快。
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