问题已解决

以上一台机器分两张发票开,但是入账时候只收到15万那张入了固定资产,并且已经计提折旧过,这几天又拿回两张复印的发票回来说是一台机器分两张开,会计分录怎么处理?

84785008| 提问时间:2023 08/03 14:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你的固定资产原值还能修改吗?
2023 08/03 14:21
84785008
2023 08/03 14:24
我也不清楚,朋友说是冲红凭之前入的15万,再录入正确的,以前年度多出的折旧入以前年度损益,今年的入本年度费用
郭老师
2023 08/03 14:24
对的,是的,是这么做的,但是你固定资产是入的卡片吗?
84785008
2023 08/03 14:38
没入卡片,比较简陋
郭老师
2023 08/03 14:38
那你就红冲之前的在做正确的,之前的折旧少播的可以补上。
84785008
2023 08/03 14:39
但是另外一个同事说,应该是把之前入的固定资产算出净值,然后补上第二张发票金额的固定资产,重新按剩下年限计算折旧
郭老师
2023 08/03 14:40
你这个不是后期增加的,你这个是固定资产入原值的时候就少做了,你之前的影应该调整。
84785008
2023 08/03 14:45
不懂怎么区分,但是实物上学的不是第二种处理吗?
郭老师
2023 08/03 14:47
你好,实际操作中应该按照你写的那个第一种方法。
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