问题已解决
老师问下,在2021年有一笔分录借:销售费用 73000待:应付账款暂估73000,误以为73000是加工费,73000开的加工费入账了,在这个月 做:借:以前年度调整损益 -73000 待:应付账款暂估 -73000 这样做可以吗?
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速问速答你好,学员,这个是可以的
2023 08/03 23:52
84785039
2023 08/04 00:28
然后结转时候 借:利润分配-未分配利润 73000 贷:以前年度损益调整73000 这样是不是好了
冉老师
2023 08/04 08:14
学员
借以前年度损益调整
贷未分配利润
84785039
2023 08/04 08:18
这个是自己结转分录还是自动结转的
冉老师
2023 08/04 09:12
自己手动结转得,学员