问题已解决

老师问下,在2021年有一笔分录借:销售费用 73000待:应付账款暂估73000,误以为73000是加工费,73000开的加工费入账了,在这个月 做:借:以前年度调整损益 -73000 待:应付账款暂估 -73000 这样做可以吗?

84785039| 提问时间:2023 08/03 23:51
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,这个是可以的
2023 08/03 23:52
84785039
2023 08/04 00:28
然后结转时候 借:利润分配-未分配利润 73000 贷:以前年度损益调整73000 这样是不是好了
冉老师
2023 08/04 08:14
学员 借以前年度损益调整 贷未分配利润
84785039
2023 08/04 08:18
这个是自己结转分录还是自动结转的
冉老师
2023 08/04 09:12
自己手动结转得,学员
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