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老师你好,我们帮兄弟公司加工,做往来账是借:其他应收款,贷:委托加工物资吗

84784966| 提问时间:2023 08/04 08:12
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,帮兄弟公司加工,应当做收入处理才是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2023 08/04 08:13
84784966
2023 08/04 08:14
内账也是这样处理吗?
邹老师
2023 08/04 08:15
你好,内账是这样处理 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 
84784966
2023 08/04 08:15
老师,能给一下完整的分录吗
邹老师
2023 08/04 08:16
你好,内账是这样处理 借:应收账款 ,贷:主营业务收入  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84784966
2023 08/04 08:17
老师,我们兄弟公司之间的一直做的都是其他应收/其他应付
邹老师
2023 08/04 08:18
你好,那你可以这样处理 借:其他应收款,贷:主营业务收入 
84784966
2023 08/04 08:20
要是兄弟公司租借了我们的仓库,是借:其他应收款,贷:管理费用吗
邹老师
2023 08/04 08:20
你好,兄弟公司租借你们的仓库 借:其他应收款,贷:其他业务收入 
84784966
2023 08/04 08:23
要是是我们付给兄弟公司的加工费,和他们支付给我们是相反的嘛?
邹老师
2023 08/04 08:25
你好,你们付给兄弟公司的加工费,和他们支付给你们  不是相反分录。 你们付给兄弟公司的加工费,借:委托加工物资,贷:银行存款等科目 
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