问题已解决

我司是一家工业企业,买了地块准备建设厂房,厂房建设给A单位总包建设,合同规定我司应支付总包建设款比如100万(含电费),过程中因为对方施工原因我司罚款A比如20万元。另外,因为A没有电费户头等原因无法缴纳电费,故我司先垫付比如1万元电费,发票抬头是供电公司开给我司的电费发票, 我司实际应该支付A单位进度款是100-20-1=79万元 但是现在不知道资金流和发票流怎么操作的 ?

84784960| 提问时间:2023 08/04 08:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
两种做法,对方给你开79,或者是对方给你开99 再给对方开一个20万的。
2023 08/04 08:39
84784960
2023 08/04 08:57
可不可以直接简化,我付79万对方开我79万发票
郭老师
2023 08/04 08:58
可以的,可以这么做的,上面写了。
84784960
2023 08/04 09:02
但是电费发票抬头是供电公司开的,我们能当作费用做账和抵扣吗
郭老师
2023 08/04 09:03
你问一下对方同意吧,如果对方不同意,你就开80,剩下的这1万你做成本
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