问题已解决
老师,转出未交增值税会计科目是应该挂到增值税下面还是应交税费下面 还有我做账进项税抵扣又0.2分钱跟税务系统对不上,我如何调平
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速问速答月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
差额0.02计入税金及附加
2023 08/04 10:53
84785026
2023 08/04 10:59
差值分录怎么做
家权老师
2023 08/04 11:03
借税金及附加
贷:银行存款
84785026
2023 08/04 12:13
不是,是我转出未交增值税比税务局留抵多0.02元
家权老师
2023 08/04 14:07
借:应交税费-未交增值税
借:税金及附加-负数
84785026
2023 08/04 21:11
老师,现在是我的税务局报表上留抵进项税比我账上多0.02.这个怎么调整。还是不用管他?
我的转出未交增值税是8600.68。税务局留抵额是8600.7
家权老师
2023 08/04 21:47
这个可以不用管的