问题已解决
老师:客户收到银行承兑汇票,没有等到期贴现,直接在外私兑换,这边是需要扣点数的。比如,收到银行承兑汇票21万,兑换那扣了2100元,实收207900元。这样可以的么?如何做分录?
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差额计入财务费用-贴现利息
2023 08/04 14:48
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2023 08/04 15:12
那开发票呢?开 的 总数 是 207900元吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 15:16
只开收的利息部分金额
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2023 08/04 16:06
分录是这样做的 吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 16:08
是的,就是那样做的
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2023 08/04 16:18
那关于开票呢?首先,我们对接客户的话,收的应收票据是21万的。对应客户,是以下这样开发票吗?收多少,开多少
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 16:19
是的,就是那样开的哈
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2023 08/04 16:32
如果此汇票是在银行贴现的,收客户多少,就开了多少给客户,但我们实收兑换回来的,产生的差额贴现利息:3150元,那这个差额怎办
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 16:36
前边都说了哈,计入财务费用-贴现利息
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2023 08/04 16:47
那这个财务费用差额,需要开票差额票扣除吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 16:48
需要贴现方开票的哈
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2023 08/04 16:55
如果是在银行兑的,银行开具?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 16:57
是的,谁收利息谁开票