问题已解决

。收到退2021年增值税及附加税,不是留抵的哈!是以前负数开具的发票,在申报时连同负数发票上的金额做出收入了,这个退的税计入哪个科目好呀?

84785005| 提问时间:2023 08/05 10:39
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学,请稍等下
2023 08/05 10:49
向阳老师
2023 08/05 10:53
借以前年度损益调整 应交税费、应交增税销项 贷应收账款或者是银行存款, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项 借银行存款,贷应交税费、应交增值税,转出未缴增值税 借银行存款,贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,贷以前年度损益调整。
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