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你好老师,我想问一下,我在那个这个月,我再申报七月份的那个增值税,然后那个我七月份是没有销项税额儿的,然后有进项税额儿,再填那个销项税,那个就是那个表格儿的时候儿,我那进项税额儿我可以不填嘛,然后等到下个月有销项税的时候儿,然后我再把进项税额再填上它可以吗?

84785026| 提问时间:2023 08/05 15:12
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,对的,那样是可以不填,到下个月在填写
2023 08/05 15:12
84785026
2023 08/05 15:30
还有老师,我现在就对于那个应交税费,应交增值税进项税,那个假如说这个月我抵扣了,不是我认证了,但是我没有抵扣,然后在账户上怎么做处理,还有一个就是说我这个七月份我取得的进项票,然后我的是那个都是借原材料儿,然后。借应交税费,应交增值税进项税额,带那个银行存款或应付账款,然后这个应交税费,这个到时候他应该挂到哪个上头,然后我在认证的时候又应该怎么做账务处理,这一方面儿我始终是没有弄的太明白
小锁老师
2023 08/05 15:36
这个是属于暂时属于待认证进项税就行
84785026
2023 08/05 16:14
老师,那个就是说我说那个待认证,那个就是假如说我这个月没有认证的话,然后我做分录的时候,我就直接写借原材料儿某某某,然后是借应交税费,应交增值税待认证进行税额,然后再贷应付账款或者是银行存款就可以对吗?然后这个待认证进行税额就可以转到下一期了。 那转到下个月,我要是认证的话,下个月我再认证的话,那我还得做重新做分录,然后再写借应交税费应交增值税进项税额,然后贷应交税费,应交增值税待认证进项税额。 如果我要是这个月,我直接就写应交税费,应交增值税进项税额儿可以吗?他就是说可以转到下个月吗?我不认证的情况下。
小锁老师
2023 08/05 16:17
嗯对,是这个意思的,您的理解是没错的
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