问题已解决

老师,您好, 我是新手,请问下内账当月的收入与成本按价税分离要怎么做账呢(当月销售未开票,当月所开发票是上月销售)

84785045| 提问时间:2023 08/05 16:33
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
2023 08/05 16:34
84785045
2023 08/05 16:55
但是销项税与进项税要怎么转结呢
家权老师
2023 08/05 16:57
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
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