问题已解决
老师,您好, 我是新手,请问下内账当月的收入与成本按价税分离要怎么做账呢(当月销售未开票,当月所开发票是上月销售)
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速问速答主营业务收入=收款金额÷(1+1%)
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 应收账款/1.01
应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
2023 08/05 16:34
84785045
2023 08/05 16:55
但是销项税与进项税要怎么转结呢
家权老师
2023 08/05 16:57
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-增值税-进项
借:应交税费-增值税-销项
贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借:应交税费-未交增值税
贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税