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老师好,我6月预付了500元款,7月收到1800月发票,还有1300在8月份付款,会计分录咋写呢?

84785008| 提问时间:2023 08/05 16:50
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
6月 借:预付账款 贷:银行存款 7月 借:管理费用 贷:预付账款 8月 借:预付账款 贷:银行存款
2023 08/05 16:59
84785008
2023 08/05 17:01
现在是预付了500元,然后给开了1800的票,1300的钱没有付,发票提前开出来了,8月份付1300元
84785008
2023 08/05 17:04
7月份做账是不是应该贷方挂其他应付款,8月付款的时候冲减
文文老师
2023 08/05 17:07
不用,直接按老师的分录处理即可
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