问题已解决
老师你好,我做内账,电费是专票,我看成普票入账了,是5月份的,我做的是借:制造费用—电费,贷:银行存款。并且制造费用已经结转了,现在要调账,是借:制造费用:负数,应交税费:待认证进项税?
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速问速答借:制造费用 负数,
借 :应交税费:待认证进项税
2023 08/06 16:44
84784966
2023 08/06 16:47
老师还有一个问题就是,我们生产电热毯嘛,然后需要包装,我把包装这一部分,不能是原材料吗?
家权老师
2023 08/06 16:48
可以使用原材料-包装材料