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实操帐账册都装钉哪些凭证

84784982| 提问时间:2023 08/06 17:18
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84784982
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
谢谢老师 各科目总账明细账有图参考吗
2023 08/06 17:28
84784982
2023 08/06 17:39
谢谢您 我现在分录归属挺混乱 不知道数据的来由 应该着重看哪方面呢
84784982
2023 08/06 17:45
有点说不明白了 就是科目方面混乱 是做到最后不会结平 
84784982
2023 08/06 18:00
是呢老师 就有时候会转不过来弯 不晓得分录借贷科目相互对应的应是哪个 比如我知道借现金货银行存款 但是到税费就容易乱
84784982
2023 08/06 18:02
比如计提工资应该用的是管理费用下的工资报酬吧 之前就和负债下的应发工资没搞清
84784982
2023 08/06 18:04
老师您是老会计了吧 看您还有手乙账 虽然现在都是软件自动算结果了 但是我想知道下 账日的来由
84784982
2023 08/06 18:14
感谢 有进和销项税额转出对吗这是什么意思呢 是税交多了要转出来吗
84784982
2023 08/06 18:26
谢谢老师 就是税金科目容易晕 倒挤金额什么意思 就是双向科目都能用
廖君老师
2023 08/06 17:23
您好,每月在账务软件里所有录入凭证都要打印出来和附件一起装订,还有各科目总账和明细账打印出来装订
廖君老师
2023 08/06 17:32
您好,图1是明细账,图2是总账,工作中现在已经没有手工账了,财务软件里自己生成各科目明细账,总账的话直接打印月度科目余额表就可以了
廖君老师
2023 08/06 17:56
下午好,不用焦急,凭证分录是一借一贷,不会错的,月末所有损益科目余额结转到本年利润。现在是负债表不平吗
廖君老师
2023 08/06 18:06
亲爱的您好,不用焦急,您哪个凭证不明白您在这里问我们,我们都是10多年的老财务了,具体业务时描述一下,答疑老师能帮助到您的。我没有手工账,这是网上找的
廖君老师
2023 08/06 18:19
您好,月末把进项和销项余额结转 借:  应交税金-应交增值税-销项税    贷:应交税金-应交增值税-进项税   应交税金-未交增值税(倒挤金额 可借可贷)  应交税金-未交增值税  余额在借方不用交税,在贷方要交税 借::应交税金-未交增值税     贷:银行
廖君老师
2023 08/06 18:36
您好,税金科目不要设太多,用这3个够了, 就是如果本月进项大于销项,应交税金-未交增值税就在借方,就是借贷要相等
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