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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗

84785011| 提问时间:2023 08/07 10:44
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023 08/07 10:47
84785011
2023 08/07 10:48
这是我们和我们总公司挂往来的。
朴老师
2023 08/07 10:55
同学你好 应付职工薪酬没有余额才对
84785011
2023 08/07 11:41
老师那我这样的科目,对吗
朴老师
2023 08/07 11:43
同学你好 应付职工薪酬没有余额
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