问题已解决
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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同学你好
你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023 08/07 10:47
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84785011 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/07 10:48
这是我们和我们总公司挂往来的。
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/07 10:55
同学你好
应付职工薪酬没有余额才对
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2023 08/07 11:41
老师那我这样的科目,对吗
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/07 11:43
同学你好
应付职工薪酬没有余额