问题已解决
我们是外贸企业,然后给客户签合同货物100,运费20,但是报关的时候业务就报了fob,100,没有报运费, 所以之前出口收到报关单记账: 借应收账款客户100 贷 主营业务收入100, 然后实际收款收了120, 借银行存款120,贷:应收账款客户120, 后来实际发货海运费18 借:销售费用 18 贷:应付账款货代 18 以上情况老师看下,那现在的问题是应收账款客户贷方余额20,一直挂在这儿,怎么处理呢?
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速问速答你好; 你这个20 是 多挂的金额吗
2023 08/07 11:33
84785019
2023 08/07 11:38
多收客户的运费
meizi老师
2023 08/07 11:39
你好; 多收的; 转营业外收入去
84785019
2023 08/07 11:41
那摘要怎么写呢 还有需要附什么凭证吗
meizi老师
2023 08/07 11:43
摘要写多收某客户款项;转营业外收入; 写情况说明老板签字做附件
84785019
2023 08/07 11:46
还要写情况说明找老板签字吗
meizi老师
2023 08/07 11:46
是的、 写一个证明做附件资料来做账的
84785019
2023 08/07 11:47
要是没办法找老板签字这个可以做账吗
meizi老师
2023 08/07 12:04
你好; 可以做账; 摘要描述好即可
84785019
2023 08/07 12:06
嗯 老师回复的很好,很贴合实际情况。
meizi老师
2023 08/07 12:06
你好; 好的; 希望能帮到你; 满意请给予评价