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老师:其他应付款的期末贷方余额为负数,要怎么调成正数?

84785044| 提问时间:2023 08/07 15:14
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,这个是指多收了,计入其他预收账款就可以了
2023 08/07 15:15
84785044
2023 08/07 15:17
其他应付款期末里有些明细科目是正数,有些是负数。不用单独挑出来吗?还是把一级科目负数全部调到“其他应收款”借方?
刘艳红老师
2023 08/07 15:20
把负数调到其他预收款就可以了
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