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9月交8月电费,并且9月取得发票,这会计分离要怎么做,是要分计提,付款,和取得发票这三步吗

84784981| 提问时间:2023 08/08 10:08
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 8借预付,贷银行, 管理费用等,贷预付 9  借 预付付,贷管理费用等, 借 管理费用等,贷预付
2023 08/08 10:11
84784981
2023 08/08 10:17
9月付钱呀,8月只用计提,会计分录我没看懂
玲老师
2023 08/08 10:22
8月份我做了一笔付款的,还做了一笔计提的。
玲老师
2023 08/08 10:23
我把付款那个看错了,应该记在9月份就可以了,把第1个分录放在9月份。
84784981
2023 08/08 10:30
管理费用等,贷预付这笔8月做了,9月也做了不会重复吗
玲老师
2023 08/08 10:35
9月份咱不是收到发票了吗?8月的红冲,然后再做一笔。
玲老师
2023 08/08 10:35
看我9月份不是1正1负吗?
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