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我公司7月份收到了半年的仓储专票,但是7月份没打款,而且7月份要抵扣这个进项税。这个怎么做账呢

84784970| 提问时间:2023 08/08 10:53
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,借:管理费用/制造费用-租金 借:进项税 贷:应付账款
2023 08/08 10:55
84784970
2023 08/08 10:57
这个不用摊销吗? 20多万呢
微微老师
2023 08/08 11:07
您好。如果摊销 借:预付账款 借:进项税 贷:应付账款 摊销 借:管理费用/制造费用-租金 贷:预付账款
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