问题已解决
我公司7月份收到了半年的仓储专票,但是7月份没打款,而且7月份要抵扣这个进项税。这个怎么做账呢
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速问速答你好,借:管理费用/制造费用-租金
借:进项税
贷:应付账款
2023 08/08 10:55
84784970
2023 08/08 10:57
这个不用摊销吗? 20多万呢
微微老师
2023 08/08 11:07
您好。如果摊销
借:预付账款
借:进项税
贷:应付账款
摊销
借:管理费用/制造费用-租金
贷:预付账款