问题已解决

你好 老师 上个月客户抵车子30万 然后因为车子有问题当月直接转手卖给个人了15万 但是只开了5000的发票 这个怎么做账啊

84785008| 提问时间:2023 08/08 11:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好。做固定资产清理个分录就可以了,卖给个人15万就按15万元计算税款。
2023 08/08 11:14
玲老师
2023 08/08 11:14
没有开发票的那一部分,按照无票收入处理。
玲老师
2023 08/08 11:15
 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
84785008
2023 08/08 11:19
老师 这个是当月就进来的当月卖出去的 这个算是固定资产么? 要是我说么 我直接当库存商品了 当月就销售出去了 既然只开了5000的发票 肯定是不想交税 30万的库存商品只卖了5000我就是感觉不合理 但是我不知道怎么做
玲老师
2023 08/08 11:23
好,这个不符合固定资产定义的。是进入库存商品,然后再销售,这个比较恰当。
玲老师
2023 08/08 11:24
那咱就不用作清理的分录了,咱就直接做销售库存商品的分录就行。
玲老师
2023 08/08 11:24
那咱们要是不想交那些税,那就是合同和发票要对上这样才行,但是价格特低,税务局会核定征收。
84785008
2023 08/08 11:25
好的 谢谢老师 十分感谢 我先按照发票金额做吧 就算我做了15万也不正常 (但是确实是拦腰砍的)
玲老师
2023 08/08 11:31
那你发票和合同对上,那就按发票做是对的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~