问题已解决
销售出口货物2万美元,开出口发票汇率是7.1,但实际结汇汇率和开出口发票汇率不一样, 导致科目余额表这个客户应收账款期末有余额,这个怎么入账?
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速问速答你好,把它放到财务费用汇兑损益里面就可以。
2023 08/08 11:15
84784982
2023 08/08 11:16
这个差额算汇兑损益里吗?不是手续费吗
84784982
2023 08/08 11:18
结汇到人民币账户了,假如差额是1500元人民币,分录怎么写?
郭老师
2023 08/08 11:18
对的,是的,不是有质的吗?
郭老师
2023 08/08 11:19
不是汇率差异导致的吗?
84784982
2023 08/08 11:21
噢噢。 借银行存款—实际收到的金额
贷:汇兑损益 贷应收账款—应该收到国外客户的金额 ,是这样吗?
郭老师
2023 08/08 11:24
可以的,可以这么做的。
84784982
2023 08/08 12:41
意思是还有其他的做法吗老师
郭老师
2023 08/08 12:45
没有其他的做法的。
84784982
2023 08/08 13:20
好的谢谢!
郭老师
2023 08/08 13:21
不用客气,工作愉快。