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您好老师,我们公司上个月有笔已经做未开票缴纳了增值税,这个月客户要求我们给开票,那本月的增值税如何对这笔业务纳税呢?谢谢

84785004| 提问时间:2023 08/08 15:16
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是可以作为,把之前未开票收入冲销,然后做一笔正确的就行
2023 08/08 15:17
84785004
2023 08/08 15:21
在申报增值税的时候怎么处理呢,在已开票销售额那栏我还要把这项收入算进去吗?
小锁老师
2023 08/08 15:23
嗯对,这部分是需要算进去的
84785004
2023 08/08 15:45
算进去的话我这个月不是要再交一次增值税吗?
小锁老师
2023 08/08 15:59
但是需要把我们未开票收入那一笔,那一笔红冲的
84785004
2023 08/08 16:12
会计做账上可以红冲,这个月重新确认收入和销项税,但是在报税的时候怎么红冲呢
小锁老师
2023 08/08 16:16
保税的时候,未开票收入那个栏次,写负数就可以的
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