问题已解决
你好,我今年因为加计递减应为5%,但是当时填的是10%,所以进行了增值税申报表修改,补缴了税款,已经交款,如何入账
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速问速答借应交税费未交增值税负数
贷营业外收入负数
借应交税费未交增值税,贷银行存款。
借税金给附加代应交税费附加税,
借应交税费附加税,贷银行存款
2023 08/08 15:19
84784955
2023 08/08 15:54
这样的话,没有平啊是不是借贷方反了
郭老师
2023 08/08 15:55
营业外收入转到本年利润不就可以了?
84784955
2023 08/08 15:59
未交增值税啊老师
郭老师
2023 08/08 16:00
同学,第一个是复数,第二个是正数一,正数一负数正好抵扣。
郭老师
2023 08/08 16:00
借应交税费未交增值税负数
贷营业外收入负数
借应交税费未交增值税,贷银行存款。
借税金给附加代应交税费附加税,
借应交税费附加税,贷银行存款
郭老师
2023 08/08 16:00
可以再看一遍吗?你再看一下的,你再看一下我给你写的那个。