问题已解决

你好,我今年因为加计递减应为5%,但是当时填的是10%,所以进行了增值税申报表修改,补缴了税款,已经交款,如何入账

84784955| 提问时间:2023 08/08 15:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费未交增值税负数 贷营业外收入负数 借应交税费未交增值税,贷银行存款。 借税金给附加代应交税费附加税, 借应交税费附加税,贷银行存款
2023 08/08 15:19
84784955
2023 08/08 15:54
这样的话,没有平啊是不是借贷方反了
郭老师
2023 08/08 15:55
营业外收入转到本年利润不就可以了?
84784955
2023 08/08 15:59
未交增值税啊老师
郭老师
2023 08/08 16:00
同学,第一个是复数,第二个是正数一,正数一负数正好抵扣。
郭老师
2023 08/08 16:00
借应交税费未交增值税负数 贷营业外收入负数 借应交税费未交增值税,贷银行存款。 借税金给附加代应交税费附加税, 借应交税费附加税,贷银行存款
郭老师
2023 08/08 16:00
可以再看一遍吗?你再看一下的,你再看一下我给你写的那个。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~