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老师,收到采购负数发票,申报的时候怎么申报,填进项税额转出吗?
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速问速答你好,之前认证抵扣了吗?如果是的话可以的。
2023 08/08 16:43
84784957
2023 08/08 16:55
老师这个是不是因为增值税计提多了
郭老师
2023 08/08 16:57
你好,这个不是机体多了,你看一下你们是不是有留底。
84784957
2023 08/08 16:59
上面追问错问题了,
是的,之前抵扣了,现在开了部分红冲发票。
郭老师
2023 08/08 17:00
你好,那留着以后抵扣就可以的。
84784957
2023 08/08 17:03
啥意思,负数发票怎么留着以后抵扣?
郭老师
2023 08/08 17:03
你好,主表里面有一个刘迪,你填写了销项税额,销项额之后,它自动抵扣,不需要你额外操作呀。
84784957
2023 08/08 18:35
我这个是供应商开给我红字发票,申报的时候进项怎么填呢?
郭老师
2023 08/08 18:38
附表二二十行里面填写的。
郭老师
2023 08/08 18:39
如果你的进项已经抵扣了