问题已解决
划线部分老师能帮忙解释下么,为啥要这么计算
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速问速答您好
递延所得税负债年末50 年初40 本年增加50-40=10
递延所得税负债是应纳税暂时性差异发生额*企业所得税税率
10/25%是计算本期应纳税暂时性差异发生额
2023 08/09 10:25
84784954
2023 08/09 10:39
好的,谢谢老师
bamboo老师
2023 08/09 10:53
不客气哈 欢迎有疑问继续提问