问题已解决
老师,我司在22年5月预付了89.6货款,(借:预付账款89.6 贷:银行存款89.6) 22年10月确认收不回发票,(借:原材料89.6 贷:预付账款89.6),22年汇算清缴纳税调增89.6 现在23年又收回专用发票89.6(税金10.31),我现在怎么做账
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速问速答同学你好
这些原材料领用了吗
2023 08/09 10:43
84784952
2023 08/09 10:46
领用了的
朴老师
2023 08/09 10:50
是什么会计准则呢
84784952
2023 08/09 10:54
企业会计准则
朴老师
2023 08/09 11:05
借以前年度损益调整
贷银行存款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
84784952
2023 08/09 11:07
付款是在22年付的呀,23年怎么贷银行存款呢
朴老师
2023 08/09 11:15
那你之前做的往来科目吗
朴老师
2023 08/09 11:15
之前付款做的往来科目
现在冲减那个往来科目
84784952
2023 08/09 11:22
我当时做的科目 你看下我发的第一天信息
84784952
2023 08/09 11:25
借:以前年度损益调整-89.6
贷:预付账款89.6
借:原材料79.29 应交税金-应交增值税(进项税额)10.31
贷:预付账款89.6
这样做对吗
朴老师
2023 08/09 11:31
同学你好
有进项的话是这样做的
但是你这个分录不平吧
84784952
2023 08/09 11:38
22年5月 借:预付账款89.6 贷:银行89.6
22年10月 借:原材料89.6
贷:预付账款89.6
23年7月收回发票 借:以前年度损益调整-89.6贷:预付账款-89.6
借:利润分配-89.6 贷:以前年度损益调整-89.6
借:原材料79.29 应交税金-应交增值税(销项税额)10.31
贷:预付账款89.6
朴老师
2023 08/09 11:45
同学你好
这样就对了