问题已解决
老师,A公司项目让我们和B公司签订1套设备1万合同, 我们一万的合同都走完流程了 也打款开票了。 但是这个项目是A公司的项目,我们卖给A设备是6千, 这样我们还需要转给A肆仟, 另外,A公司又拿了我们一套六千的设备, 我们怎么和A公司平账呢, 怎么开票呢
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速问速答你好,你单位主营就是销售设备的是吗?
2023 08/09 12:19
84785015
2023 08/09 12:21
我们单位主营就是销售设备 , 我们怎么和A平账, 他说我们需要给他的四千和要我们的一套货抵扣,这样怎么抵扣, 如果是不抵扣一码归一码的话 应该在怎么付款 和开票呢
郭老师
2023 08/09 12:27
开了1万的发票,借应收账款,1万
贷主营业务收入,
应交税费
对方给你1万块钱,借银行存款,贷应收账款贷银4000这个是给a公司的,
然后对方拿了你6000的设备
然后对方支,支付给你差额2000就可以的,
借应收账款2000,
营业外支出4000,
贷主营业务收入应交税费。
84785015
2023 08/09 13:01
这两千 他给我们付款,我们给他们开票是吗, 这样就平了是吗
老师,A公司项目让我们和B公司签订2套设备18984合同, 我们一万的合同都走完流程了 也打款开票了。 但是这个项目是A公司的项目,我们卖给A设备两套一共12000, 这样我们还需要转给A6984, 另外,A公司又拿了我们一套6400的设备, 我们怎么和A公司平账呢,收到B公司的款,然后开票,上月已经做账了,借方银行18984,贷方主营业务收入,应交税金。 接下来怎么和A凭证 ,
郭老师
2023 08/09 13:03
是的
你好,你开给B是18984的合同,B公司给你支付18984吗?
郭老师
2023 08/09 13:04
如果是的话,借银行存款18984
贷主营业务收入
应交税费
然后实际你们还需要支付给A6984这个做营业外支出,如果你们没有支付用一个设备抵扣了6400,借营业外支出6400贷主营业务收入应交税费。
郭老师
2023 08/09 13:04
然后你们还欠着对方584了
84785015
2023 08/09 13:12
老师这样我们最后欠他584元,上面的就不用给他开票了是吧, 他也不用给我们开票是吗? 那用设备抵扣为什么做 营业外支出科目呢,
郭老师
2023 08/09 13:15
因为你这样是虚增了收入,本来应该他销售出去,他去做收入,结果他让你们做收入,所以你需要把多做收入的这一部分钱还给他,返给他,但是他又不给你开发票,所以你做的营业外支出汇算清缴的时候,纳税调增这个钱需要还的话,你就借你业外支出贷应付账款584。不还的话就不用做了
对方不需要,你们待会儿开发票可以的。
84785015
2023 08/09 13:16
那我们如果不抵扣,一码归一码的话,我们需要支付A6984元,他给我们开13%货物发票给我们是吧, 然后他再给我们6400元,我们再给他开具6400元发票是吗 这样对吗
郭老师
2023 08/09 13:21
可以的,可以这么做的。
84785015
2023 08/09 13:21
需要对方给我们开票的话我们给对方要就可以, 你看看一码归一码是不是这样开货物发票,是不是这样互相转款呢,对我们来说一码归一码是不是合适, 这样给他的6984元,相当于我们卖给他的货物 你看这样合适,还是抵扣合适呢
郭老师
2023 08/09 13:24
一码归一码,你们单位合适
因为你之前做了无票收入,对方没有给你开发票,你这个营业外支出不允许税前扣除。
84785015
2023 08/09 13:38
嗯嗯 现在是我们和B 的流程开票付款都完成了。 接下来就是我们和A平账, 那我们就按照我说的一码归一码, 互相开票,互相打款, 这样就不出现无票收入了,也没有营业外支出了是吧
郭老师
2023 08/09 13:42
对的,是的,是这么做的。
84785015
2023 08/09 13:44
好的 谢谢老师
郭老师
2023 08/09 13:47
不用客气,工作愉快。