问题已解决
请问老师,以前年度的错误凭证要怎么在现在调整?假如管理费用-折旧多计提了,要怎么做更正呢?以前的汇算清缴需要更正吗?
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速问速答你好; 具体是什么业务错误了 ; 你什么准则的; 我看看怎么处理
2023 08/09 17:40
84785029
2023 08/09 17:42
多计提折旧1000元
meizi老师
2023 08/09 17:44
借累计折旧贷以前年度损益调整 ; 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
84785029
2023 08/09 17:47
汇算清缴申报表需要更正吗?
直接做成借:累计折旧 贷:未分配利润 可以吗?不更正汇算清缴申报表
meizi老师
2023 08/09 17:48
你好1.需要的;这个会影响所得税的
84785029
2023 08/09 17:52
或者是做成今年的损益可以吗?这样就不用调整申报表
meizi老师
2023 08/09 17:55
你好; 不能; 这个是跨年了
84785029
2023 08/09 18:13
金额不大应该可以做成今年的损益的,要不然随便一点错误都要得更正汇算清缴太麻烦了
meizi老师
2023 08/09 18:15
是的; 金额不大可以的
84785029
2023 08/09 18:16
收到,谢谢老师
meizi老师
2023 08/09 18:17
不客气的; 满意请给予评价