问题已解决

老师你好,我公司是劳务公司,开了100万发票给对方,对方公司代我们公司付了工人20万工资,另外又转90万到公账上,这应该怎么做账务处理,谢谢

84785001| 提问时间:2023 08/10 10:10
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借收账款100万,贷主营业务收入应交税费应交增值。 时间不够用了,我后面再补充给你写分录。
2023 08/10 10:14
玲老师
2023 08/10 10:14
多转来的10万元是预收吗?
84785001
2023 08/10 10:19
那付的工资怎么做
玲老师
2023 08/10 10:27
借主营业务成本贷。应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷应收账款。 如果是单位员工的工资就这样写。
84785001
2023 08/10 10:39
多付的不用做预收吗?
玲老师
2023 08/10 10:48
你好 所以上面我问你 多收的是什么钱  后面要是有业务记预收 对 
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