问题已解决

你好,增值税专票当月红冲发票下月申报时要填写什么表吗?

84785003| 提问时间:2023 08/10 11:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
84785003
金牌答疑老师
职称:税务师
我是问开票方
2023 08/10 11:24
84785003
2023 08/10 11:33
我们是建筑业,异地预缴了
84785003
2023 08/10 11:34
然后红冲了,变成这个月申报要交税款
84785003
2023 08/10 11:35
能看到图片吗?
84785003
2023 08/10 11:38
异地预缴了
84785003
2023 08/10 11:39
现在在本地申报,显示要交红冲这张发票的税款
84785003
2023 08/10 11:52
7月份开的,8月红冲的,现在申报就显示要交红冲那笔税款
84785003
2023 08/10 14:20
你说的是全部业务发生在当地税局的情况,是你这样申报。异地预缴不是这样
家权老师
2023 08/10 11:23
收票方在附表2 填进项转出
家权老师
2023 08/10 11:25
开票方正常申报就是了哈,销售额自动扣除红冲金额
家权老师
2023 08/10 11:36
红冲了,本月的销售额自动扣除的哈
家权老师
2023 08/10 11:47
在月末统计销售额的时候,7月的销售额已经扣除了红冲的销售额了。为啥还要单独扣除?
家权老师
2023 08/10 11:53
那7月正常申报就是哈,你8月才红冲
家权老师
2023 08/10 14:29
你现在是在本地申报还是申报预交增值?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~