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我们公司小规模纳税人季报4-6月份的税额做账的时候跟发票是可以对得上的,但是在7月份缴税的时候税务局申报表的税额比4-6月加起来的税额少了0.05,现在发现少缴了0.05元,这样的情况应该怎么处理啊

84784996| 提问时间:2023 08/10 14:53
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 少交了后期还交吗 不交就转到营业外
2023 08/10 14:55
84784996
2023 08/10 14:56
那要补交吗老师?
84784996
2023 08/10 14:57
缴税的时候税务局申报表自动显示缴税的金额的,我没有改动过的
朴老师
2023 08/10 15:03
同学你好 这个不用 是四舍五入产生的差额
84784996
2023 08/10 15:51
哦哦,税务局的系统也搞错了?
朴老师
2023 08/10 15:56
这个不需要补交的
84784996
2023 08/10 16:37
那我做营业外收入转出去吗
84784996
2023 08/10 16:42
如果做营业外收入的话,不是等于收入增加了吗
朴老师
2023 08/10 16:49
同学你好 这个是结转损益的
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