问题已解决
老师,请问一下收到办公楼和厂房租金发票,款未付,会计分录怎么做?摊销的分录
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速问速答收到发票
借:预付账款-房租
应交税费-增值税-进项
预付房租
借:其他应收款-房东
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
2023 08/10 17:04
84784977
2023 08/10 17:11
收到发票收到发票应该是贷其他应付款吧,
家权老师
2023 08/10 17:13
不用纠结是那个往来科目,最终冲平就是了,只要损益科目正确