问题已解决

老师,请问一下收到办公楼和厂房租金发票,款未付,会计分录怎么做?摊销的分录

84784977| 提问时间:2023 08/10 17:02
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2023 08/10 17:04
84784977
2023 08/10 17:11
收到发票收到发票应该是贷其他应付款吧,
家权老师
2023 08/10 17:13
不用纠结是那个往来科目,最终冲平就是了,只要损益科目正确
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