问题已解决

老师,我想问一下外贸企业增值税申报时,在附表2期初已认证相符但未申报抵扣那行填写了本期要申报的进项税,这个数据会同步到主表的哪一栏

84785031| 提问时间:2023 08/11 08:34
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汤贵彬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学,你好,不体现的
2023 08/11 08:40
84785031
2023 08/11 09:10
那外贸企业增值税申报表主表就只有免税收入那一栏有数据吗
汤贵彬老师
2023 08/11 09:20
同学,你好,可以截图加文字吗,主表和附表截图
84785031
2023 08/11 09:35
老师,我关单出口日期是5月31号,进项发票开票日期是6月16日,之前进项发票做了退税勾选,销售收入在当月没有进行增值税申报,这个月我增值税申报还没做,想把这笔收入申报到7月,出口销售额是573341.55元,您帮我看看我的申报表有没有问题
84785031
2023 08/11 09:35
这是主表,只有免税销售额一栏有数据
84785031
2023 08/11 09:37
这是附表1,在免税销售收入那一栏填了本单销售收入
84785031
2023 08/11 09:39
这个是附表2,在期初认证相符但未申报抵扣栏填写了本单对应的进项
84785031
2023 08/11 09:39
这个是我的减免税申报名字,填写了销售额,和主表附表一一致
汤贵彬老师
2023 08/11 10:23
同学, 你好,这样填写没有问题的
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