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技术开发合同计提印花税,就合同所载报酬金额的万分之三计税贴花。研究开发经费不作为计税依据。但对合同约定按研究开发经费一定比例作为报酬的。应按一定比例的报酬金额计税贴花。 请问老师,这个研究开发费用不算计提依据什么意思?什么费用是研究开发费用? 我司给客户做药品的“转移研发”试验,例如药品A的技术合同金额是100万,那我们不就是按照这100万计提印花税么?研究开发费用指的是哪个环节呢?

84785035| 提问时间:2023 08/11 09:56
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是这样的,研发经费,就是说的,这个项目研发所产生的费用,然后报酬的话,就是给的劳务费的意思这个
2023 08/11 10:02
84785035
2023 08/11 10:04
老师您的意思是,我这个合同签订的金额是100万,我自己花费了120万研发费去做,也是正常按照100万合同金额计提印花税,如果我的合同规定的是,按照研发费的百分之多少给报酬的,就按照研发费百分之多少计提
小锁老师
2023 08/11 10:06
嗯对,是这个意思的了
84785035
2023 08/11 10:21
老师,那您看我们这个有写,支付我司多少研究开发费,我们也就是给对方做这个药品的研发与试验的,这种合同我们也得计提印花税么?这种研究开发费,也是服务的劳务费,,,,还是说,合同标了研究开发费,我们就不用计提印花税
小锁老师
2023 08/11 10:25
这种的话,其实正常也需要计提,其实是需要区分出来服务费的金额的,合同中
84785035
2023 08/11 10:26
我不太理解老师您的意思,也就是说,去分出来哪些是研究开发费用,哪些是服务,就也可以不计提了?
小锁老师
2023 08/11 10:28
嗯对,然后服务费那部分计提
84785035
2023 08/11 10:31
您的意思就是说,我们药品这种技术服务合同,如果我自己在合同上写上这个合同是研究开发费,这就不用计提印花税了?可是怎么区分哪里是研究开发,哪里是普通服务费呢?我们帮别人做实验,这整个实验的过程我都可以说成是研究开发费用么?
小锁老师
2023 08/11 10:34
你们从中间取得好处了没,这个好处就是服务费的意思
84785035
2023 08/11 10:37
那肯定是有的,如果一个技术服务合同,金额100万,我们公司做这个药品研发的成本不能在100万以内,我们肯定就不需要签合同干这个事情了对吧,,,,您的意思,只要合同列明,这种100万的合同,就是100万是列明的报酬金额,但是我们合同里写了80万是研究开发费,那也可以只按照20万计提印花税是么
小锁老师
2023 08/11 10:48
嗯对,您的理解这次是对的了
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