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现在报7月的税,然后8月2号收到客户红冲之前的发票,红冲的发票是要做在7月的所属期转出嘛?

84784966| 提问时间:2023 08/11 10:40
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 嗯 你现在报税就要转出
2023 08/11 10:42
84784966
2023 08/11 10:48
好的,像供应商7月开的电子发票,7月又自己红冲掉了,我没有勾选抵扣,那我可以不入账嘛?就是不做进账和红冲的记录,就当不存在,为0
朴老师
2023 08/11 10:51
同学你好 这个也可以的
84784966
2023 08/11 10:52
好的,谢谢老师
朴老师
2023 08/11 11:02
满意请给五星好评,谢谢
84784966
2023 08/11 11:03
那我红冲,加计抵减也要相应的把那个数减掉了
朴老师
2023 08/11 11:12
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
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