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就是供应商上个月提前开了一张票过来,相对应这张票的货我们这个月才入库,所以这个月供应商就少开了票,那我这个月做账要怎么做啊

84785000| 提问时间:2023 08/11 10:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前开了发票的时候怎么做的?
2023 08/11 10:57
郭老师
2023 08/11 10:57
如果没有做的话,直接在这个月做库存商品的。
84785000
2023 08/11 11:01
就是当这个月的入库和供应商来的票不致,相对于这个月来说票是少了,要怎么处理啊
郭老师
2023 08/11 11:05
也好,那你就按照实际入库的来入库,相当于是没有发票的那一部分,暂估以后发票来了之后你再调整。
84785000
2023 08/11 11:06
之前开发票做了采购入库,因为价格搞错了,所以这个月要将这月少开而在上月开的入库单要冲掉,重新做一张正确的单价入库单 现在就是这个月入的和这个月开的发票会有这一笔的差异,要怎么做啊
郭老师
2023 08/11 11:07
结转了成本没有,没有结转成本的话有差异,这个没有关系啊。
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