问题已解决
我们做内账,货已经发了,款也收到了,但发票要两个月之后才能开,怎么做,要确认收入和应交税费销项税额吗
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速问速答做内账直接做收入就是了哈
2023 08/11 15:45
84784957
2023 08/11 15:49
比如我收到113元,收入100,销项13,还是直接收入113
家权老师
2023 08/11 15:51
比如:收到113元,收入100,销项13
84784957
2023 08/11 15:52
等收到发票,再冲减收入113,重新做收入100,销项13
家权老师
2023 08/11 15:53
开了发票了就不用做账了,把发票附在前边的凭证后边
84784957
2023 08/11 15:56
采购呢,采购113元,货款已付,但发票没收到,对方还没开,库存商品100,进项13,是吗
家权老师
2023 08/11 16:00
借:库存商品100
贷:应付账款-暂估 -供应商 100
84784957
2023 08/11 16:04
为啥收入要做销项,采购不计进项
84784957
2023 08/11 16:05
不是哦,钱已经付了,付了113元
家权老师
2023 08/11 16:10
采购还没收到发票,
借:应付账款-发票结算 -供应商113
贷:银行存款113
84784957
2023 08/11 16:13
但商品已经入库了
家权老师
2023 08/11 16:15
暂估成本
借:库存商品100
贷:应付账款-暂估 -供应商 100
支付货款
借:应付账款-发票结算 -供应商113
贷:银行存款113
84784957
2023 08/11 16:33
请问是这样吗,麻烦看一下
家权老师
2023 08/11 16:38
以后取得进项发票
借:应付账款-暂估 -供应商 100
应交税费-增值税-进项13
借:应付账款-发票结算 -供应商113
84784957
2023 08/11 16:47
为啥采购的时候不计进项?
家权老师
2023 08/11 16:53
采购时没有取得进项发票,不能抵扣
84784957
2023 08/11 16:58
科目不平哦,怎么做
84784957
2023 08/11 16:59
但销售的时候也没开票哦,只是发了货和收到钱
家权老师
2023 08/11 17:02
暂估成本
借:库存商品100
贷:应付账款-暂估 -供应商 100
支付货款
借:应付账款-发票结算 -供应商113
贷:银行存款113
以后取得进项发票
借:应付账款-暂估 -供应商 100
应交税费-增值税-进项13
借:应付账款-发票结算 -供应商113
销售货物时没有开发票,但是增值税义务已经发生了