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老师,当月已经勾选认证的发票,但不需要抵扣这么多,报表还是填认证的金额么?那 账务需要特殊处理么?具体怎么操作呢?

84785028| 提问时间:2023 08/12 08:03
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你已经认证,那么报表就需要填写的,放到待抵扣增值税里面的
2023 08/12 08:04
84785028
2023 08/12 08:17
老师,待抵扣进项具体怎么转呢?正常我们是把进项转到未交增值税中,这样全转的话就会出现未交增值税在借方,是不是把这份差额转到待抵扣进项税额科目,能说下具体分录吗
王超老师
2023 08/12 08:20
不需要转啊,你下个月开销项继续抵扣的
84785028
2023 08/12 08:37
哦哦,好的,谢谢
王超老师
2023 08/12 08:41
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