问题已解决
我想问下我收到手续费发票的账务处理怎么做,前期已经以银行存款入账了,是借应交税费—进项税额 借财务费用(负数)?
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速问速答可以这么做的,一般纳税人收到专票的,这是
2023 08/12 10:24
84784968
2023 08/12 10:25
是的,但是我这样做金额不平呢
郭老师
2023 08/12 10:26
你好,怎么会不平,应该是合计都是零
84784968
2023 08/12 10:30
是借应交税费—进项税额24.62
借财务费用(负数)-435 财务费用负数是填的含税金额吧
郭老师
2023 08/12 10:35
你这个不对
是填写发票的税额
郭老师
2023 08/12 10:35
借贷都是发票的税额的
84784968
2023 08/12 14:48
财务费用负数的填这个吗进项税额我是填的税额,老师,应该要怎么填金额呢
郭老师
2023 08/12 14:52
你好,你是不是之前加税合计做账了,借财务费用贷银行36,
那你现在借应交税费,应交增值税进项2.04,
借财务费用-2.04不行吗?